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老师,您好!我计提的时候是借:主营业务成本 贷:其他应付款 到次月实际支付的时候是借:其他应付款 贷:银行存款 同事说不能这样冲销,要先红字冲销上月计提的,然后再做一笔正常支付的凭证

2023-03-22 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-22 10:21

你好 请说一下具体业务情况   正确我看你的这样处理是对的 

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快账用户9450 追问 2023-03-22 10:29

我是物业公司的,我2月底的时候计提了2月份电费,计提借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在支付我是借:其他应付款 贷:银行存款,这样是对的吗

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快账用户9450 追问 2023-03-22 10:30

如果多计提了,我才会用负数冲销主营业务成本

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齐红老师 解答 2023-03-22 10:32

您这样处理是对的。

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快账用户9450 追问 2023-03-22 10:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-22 10:59

客气问题解决,请好评。

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你好 请说一下具体业务情况   正确我看你的这样处理是对的 
2023-03-22
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
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您好,是的,就上面的3个分录,前2个分录一正一负,相当于没有做分录,只有最后一个分录有效
2024-07-06
你好,你这样的话,其他应付款和应付工资都有余额。借生产成本工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷。银行存款做这个。
2024-06-13
你好,学员,老师看了,上面分录没问题的
2023-09-10
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