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老师,针对这个工资表,我计提工资和发放工资的会计分录如何做呢?谢谢

老师,针对这个工资表,我计提工资和发放工资的会计分录如何做呢?谢谢
2023-04-10 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 09:17

您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户9804 追问 2023-04-10 09:19

老师,能否吧金额替我填上,因为这里面涉及了请假,我不知道计提的时候要做扣除,还是不做扣除!

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:21

同学你好请假的不计提 按照扣除后的金额计提

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快账用户9804 追问 2023-04-10 09:23

好的 明白了老师,谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:27

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-04-10
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-02-16
同学你好~ 计提: 借:XX费用 116833.70 贷:应付职工薪酬 116833.70 发放: 借:应付职工薪酬 116833.70 管理费用-XX费用(食堂餐费) -1450 贷:其他应收款-社保个人 2560.96 其他应收款-公积金个人 1527 应交税费-个税 3990.94 银行存款 107304.80
2021-08-03
新年好 借管理费用等 贷应付职工薪酬 发的时候是 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-02-06
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-08-18
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