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你好,老师!今年红冲去年的发票100万,税1万,如何做会计分录?

2023-04-09 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-09 14:51

原分录红冲就是了,不用做以前年度损益

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快账用户6056 追问 2023-04-09 14:56

要是做以前年度损益调整呢,怎么做会计分录?

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快账用户6056 追问 2023-04-09 14:56

麻烦将会计分录告知,谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-09 14:57

跟当年红冲一样的做,只是涉及损益的科目使用利润分配-未分配利润替代

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快账用户6056 追问 2023-04-09 14:57

能不能告知具体会计分录呢?

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齐红老师 解答 2023-04-09 14:59

借:应收账款/银行存款  负数 贷:利润分配-未分配利润   负数        应交税费-应交增值税  负数

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原分录红冲就是了,不用做以前年度损益
2023-04-09
借,应收账款-51×1.01 贷,以前年度损益调整-51 应交税费,增值税 借,应收账款60×1.01 贷,以前年度损益调整-主营业务收入60 应交税费,增值税
2022-11-07
你好,红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.
2023-12-15
您好,是冲以前年度损益调整,仅仅开错发票,不影响税费确认
2023-03-05
你好,今年收到冲红的发票会计分录是 借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:预付账款
2024-06-19
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