借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数这个是洪冲2021年的。
2021年12月开了3000的发票出去,2022年1月红冲了,这个我做红字分录,那2021年汇算清缴我还没做,会影响汇算清缴吗?
老师,请问下我21年开的25万发票,在22年12月冲红了25万又开具了15万发票,会计分录应该怎么做?
老师,我今天1月开了5万多的发票,红冲了2021年的发票,这个会计分录应该怎么做?
老师,去年有一笔3万的收入今天退回了15000,发票也今年红冲重开了,分录怎么做呀,小企业会计准则
7月31号开了发票1万,红冲了,不过8月1号今天看了说是错误的,作废了,那7月会计分录怎么写?老师
暂估入库的商品已结转到成本,次月收到发票并付款,,按照开票和付款金额已经做账,之前的应付账款怎么调整
暂估入库的商品已结转到成本,次月收到发票并付款,如果不红冲的话,账面上的应付账款怎么办
暂估入库的商品已结转到成本,次月收到发票并付款,如果不红冲需要怎么做账?我当时已经做了,借:库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品!
暂估入库的商品已结转到成本,次月收到发票并付款,如果不红冲可不可以直接做成,借应付账款,贷主营业务成本
暂估入库的商品已结转到成本,次月收到发票并付款,如果不红冲可不可以直接做
暂估入库并已结转成本,后期收到发票并付款,如果不红冲需要怎么做账
上月预估货物入库已经结转到成本了,次月开具发票并付款,需要红冲应付账款和成本吗
需要红冲应付账款和成本吗
在上月预估入库的的货物已经结转到到成本,次月收到到发票并付款怎么做账
收美元户借:银行-美元户150000贷:应收账款FIN150000怎样汇总损益
这样做对吗?
好,你这么做的话,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。