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暂估入库并已结转成本,后期收到发票并付款,如果不红冲需要怎么做账

2025-01-03 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 12:12

同学,你好 正常的做法:之前暂估的分录红冲,并根据实际的发票重新做 你如果不要红冲,那就直接做付款分录

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那就直接 借应付账款 贷 银行存款
2025-01-03
你好,收到发票以后那就直接借,应付账款贷,银行存款
2025-01-03
你这个不对,你只做这一个吗?如果是的话,你降低了成本,你还做发票的吗?
2025-01-03
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
需要 完整的,我给你写一下的, 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品,借主营业务成本负数, 然后再做发票的借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款。对方企业 借主营业务成本,贷库存商品。
2025-01-03
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