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我公司在收到材料没收到发票的时候,做了暂估入库13个点,并且用了材料,结转了成本,几个月后收到发票6个点,怎么做会计分录?之前暂估入库需要红冲吗?红冲之后不会变为负数吗?结转的成本怎么办?

2023-01-09 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 11:22

同学你好 暂估入库的不暂估进项税的呀

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快账用户9356 追问 2023-01-09 11:24

是啊,所以我暂估的13个点的未税,结果她开6个点票,我和供应商的金额对不上 而且,我收到发票的时候,怎么做分录,怎么红冲之前的分录,已经用了材料,要是红冲就会变为负数,我应该怎么调整暂估和实际的分录

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:31

同学你好 直接原分录负数红冲就可以

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快账用户9356 追问 2023-01-09 13:05

要是没用材料,这个可以红冲,现在用了材料,结转了成本,原分录的金额早就扣减了,怎么红冲?

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齐红老师 解答 2023-01-09 13:10

同学你好 先做原材料蓝字发票的分录 然后再红冲暂估的

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快账用户9356 追问 2023-01-09 13:11

我用的暂估的科目,就算做了蓝字发票,也不在一个科目

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齐红老师 解答 2023-01-09 13:16

同学你好 暂估的原分录负数红冲

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同学你好 暂估入库的不暂估进项税的呀
2023-01-09
您好,您的意思是当时掌暂估了吗?
2022-04-15
是的,是这样账务处理的,但是你当时暂估金额大于发票金额,差额要调减主营业务成本的
2022-04-15
是的没错,一般是这样的
2022-03-31
你实际销售的数量是多少个
2021-01-15
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