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老师好,我公司是买的资质,原公司员工的社保和医保在他们卖出前停了保,但在我们买进以后才由社保医保部门退回公账,这笔账应该怎么入账呢?

2023-04-09 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-09 12:38

您好,记入到营业外收入里面

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快账用户3390 追问 2023-04-09 13:11

但实际上这个钱是提前付给对方了的,可以记入其他应付款么?然后转给法人

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齐红老师 解答 2023-04-09 13:12

这么做账也是没问题的

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您好,记入到营业外收入里面
2023-04-09
你好,同学。 你这是直接按你交纳的社保确认为管理费用处理,这是建筑业经常的问题。
2020-05-31
这个你截图这个是不是包括非员工买社保?我我后面这笔钱又退到了社保账户里, 是退给社保局吗,这个是冲掉,这个你做这个分录科目是冲掉
2020-09-17
确定员工社保个人部分金额: 首先明确之前为该员工垫付的社保个人部分的具体金额。 发放工资时扣除垫付的社保个人部分: 假设本月应发该员工工资为 X 元,垫付的社保个人部分为 Y 元。 发放工资时,分录如下: 借:应付职工薪酬 —— 工资 X 贷:其他应收款 —— 代垫社保个人部分 Y 银行存款(或库存现金) X - Y
2024-11-01
代替交的时候借其他应收款贷银行存款。 交上钱给单位借银行存款贷其他应收款。
2024-04-10
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