带的具体的什么问题啊。
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
郭老师,申报个税时,有个员工1月份申报工资了,2月份工资表没有她,就把她转为非正常户没0申报,现在3月份又有她了,那2月份有没有必须作废重新申报,她的工资没达到缴税标准,这样如果一年有没有影响
不用了,你给他改成正常,然后再接着申报就行 不影响
如果入职日期是3.1,那累计减除费用是5000,如果是1.1入职,累计减除费用就是15000了,如果我按1.1入职,那二月又没申报,能行吗?你的建议是怎么弄
入职日期不要给他修改,还是之前的第一次入职的。
改成正常,然后删除离职时间就行。
二月份没有申报,不用管它,这个没有关系,正常。
好的,我知道了郭老师,谢谢你
不用客气,工作愉快。
还有个问题,这个入职日期影响大吗?
你好,入职日期和他劳动的合同的日期应该是一样的。还有你之前给人家申报的入职日期是多少,现在就是多少,不能今年是一月份,去年填写的三月份
哦,如果跟劳动合同不一致了呢?有什么后果
你好容易被认为是虚增工资。或者是虚减工资。
哦哦,好的,我知道了感谢郭老师
不用客气,工作愉快。
郭老师,还有个问题,我现在入职日期改成1.1了,费用也是15000,但是累计收入只有本月的3000了,1月份的没有积累算进来
你换了电脑申报吗?
没有,一直这个电脑,在申报记录里还能看到1月份的
你看下你离职时间给他删除了吗?
删除了,累计收入就是不显示1月份的
他有其他的扣除吗?其他的扣除都正常吗?