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老师,我公司是一般纳税人,以前年度的进、销项没有结转,请问现在怎样平这个账呢?

2023-04-07 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 10:44

你好,这个本身不要求结转,所以不结转也是可以的。

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快账用户5189 追问 2023-04-07 10:47

但是出现了缴纳增值税,我直接做的是借应交增值税-未交增值税,贷方银行存款,感觉不对啊

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:48

需要缴纳的部分是要做一个结转的分录的。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户5189 追问 2023-04-07 10:52

我之前没有结转,那现在补一个吗?还有老师,我想改动一下以前年度财务报表,这个会有风险吗?

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:54

你好,可以的,可以补一个。你想改动以前的报表,看你具体想改动什么数据。

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快账用户5189 追问 2023-04-07 10:56

库存现金和应付账款,是不是今年红冲凭证比较好?还是改动去年财务报表呢

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:58

你好,这个您直接红冲凭证就好了,不用去改报表。

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你好,这个本身不要求结转,所以不结转也是可以的。
2023-04-07
上一年度的进项税可以在23年继续抵扣
2023-02-08
你好,需要按月补做相应的结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2021-01-19
借应交税费应交增值税销项72660.54, 应交税费、应交增值税转出未交增值税、 贷应交税费应交增值税进项81253.48
2023-01-17
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-01-17
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