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老师,我做资金凭证,隐行日记账收入怎么和我的应收账款科目余额表这列金额不一致

2025-04-29 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-29 12:15

您好,比如不同的企业在处理应收账款时可能会有不同的会计政策,例如坏账准备的计提比例、应收账款的确认标准等。这些差异可能导致资金凭证和科目余额表中的金额不一致

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快账用户5114 追问 2025-04-29 12:16

那就是我录的没问题吧

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齐红老师 解答 2025-04-29 12:17

是的,这个有可能是有差异的

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快账用户5114 追问 2025-04-29 12:18

我只录资金凭证,我检查了应付账款本期发生额和银行流水成本能对的上

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快账用户5114 追问 2025-04-29 12:18

银行存款科目余额表和银汉流水也能对的上,老师,还有其他检查的吗

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齐红老师 解答 2025-04-29 12:20

看下应收应付是不是对的

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快账用户5114 追问 2025-04-29 12:21

应收刚对了,对不上

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快账用户5114 追问 2025-04-29 12:21

您说有差异

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齐红老师 解答 2025-04-29 12:21

其他的都是对上的,是吧

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快账用户5114 追问 2025-04-29 12:22

应付,银行对的上

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齐红老师 解答 2025-04-29 12:24

那就是没有问题了

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快账用户5114 追问 2025-04-29 12:34

老师,那这个应收我有其他方法核对本月的吗

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齐红老师 解答 2025-04-29 12:41

这个可以对下账,看是不是都对上了

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相关问题讨论
您好,比如不同的企业在处理应收账款时可能会有不同的会计政策,例如坏账准备的计提比例、应收账款的确认标准等。这些差异可能导致资金凭证和科目余额表中的金额不一致
2025-04-29
同学你好 银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上,分别补记对方已记而本方未记账的账项金额,然后验证调节后的双方账目是否相符。 步骤一 企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项%2B银行已收而企业未收账项 步骤二 银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项%2B企业已收而银行未收账项 步骤三 银行对账单存款余额%2B企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额%2B银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账  通过核对调节,“银行存款余额调节表”上的双方余额相等,一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等,要么是未达账项未全部查出,要么是一方或双方记账出现差错,需要进一步采用对账方法查明原因,加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账,而企业尚未入帐的未达账项,要待银行结算凭证到达后,才能据以入账,不能以“银行存款调节表”作为记账依据。
2020-10-10
账务科目余额表中银行余额与资产负债表和现金流量表余额不一致,可能由以下原因导致: 1.记账错误:虽然您确认所有凭证都做了分录,但仍有可能存在科目记错、金额记错、借贷方向记错等情况。 2.未达账项:企业和银行之间的入账时间可能存在差异,例如银行已收企业未收、银行已付企业未付、企业已收银行未收、企业已付银行未付等情况。 3.编制报表时的计算错误:在编制资产负债表和现金流量表时,可能在数据计算、汇总或公式运用上出现错误。 4.外币核算:如果存在外币账户,汇率的变动以及外币核算的处理不当可能导致余额不一致。 5.遗漏或重复记账:可能有某些业务被遗漏记账或者重复记账。 6.跨期调整事项:例如期末的调整分录未正确反映在报表中。 您可以采取以下步骤进行排查: 1.重新核对银行存款日记账和银行对账单,查找未达账项并编制银行存款余额调节表。 2.仔细检查资产负债表和现金流量表的编制过程和计算公式。 3.对银行存款相关的记账凭证进行再次审查,确保记账的准确性。 通过以上步骤,应该能够找出导致余额不一致的原因并进行相应的调整和纠正。
2024-07-10
同学你好 这个题全选,ABCD都是对的。
2022-04-30
您好 资产负责表与科目余额表对不上的原因你看一下是否考虑到了应收账款的重分类。
2021-06-30
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