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以前年度误将滞纳金计入应交税金-应交增值税里15元,今年做以前年度损益调整的会计分录是?谢谢老师

2023-04-06 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 13:34

你好,借:以前年度损益调整-调整滞纳金15 借:应交税金-应交增值税里 -15

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快账用户6639 追问 2023-04-06 13:40

老师请问,是否需要结账到利润分配-未分配利润?

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齐红老师 解答 2023-04-06 13:44

你好,不用做这个调整

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你好,借:以前年度损益调整-调整滞纳金15 借:应交税金-应交增值税里 -15
2023-04-06
第一个分录: 借:以前年度损益调整 (错误金额红字) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额红字) 第二个分录: 借:利润分配-未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整 (错误金额)
2024-04-10
你好同学,直接作为当年的营业外支出入账就可以了。
2022-11-15
同学你好 这个可以的
2022-01-11
你好,你们现在应交增值税余额在哪个方向
2020-11-24
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