预收款开发票了,需要交增值税。借银行存款,贷预收账款应交税费应交增值税。
老师、2022年4季度开专票开一个点、义务发生为2022年3月31日之前、但是我申报的时候按照3个点申报了、多缴纳2个点的、这个税务上有影响么
老师您好! 我想咨询一下,我们是培训班,2022年收到一笔学生培训费的预收款,我们今年才确认收入 我是按照2022年业务发生时间来开发票?还是2023年的? 因为政策不一样,2022年是免税,2023年是1%
老师 我在去年2022年12月份开了一张20万的发票是预收2023年1月2月的服务费,钱收到,发票开出去了,开发票时备注了是预收2023年1,2月的,做账也是做的预收账款。后面1月份报2022年第四季度增值税时,申报表直接带出来已开票那20万,已报税,有问题吗?
我在去年2022年12月份开了一张20万的发票是预收2023年1月2月的服务费,钱收到,发票开出去了,开发票时备注了是预收2023年1,2月的,做账也是做的预收账款。后面1月份报2022年第四季度增值税时,申报表直接带出来已开票那20万,已报税,有问题吗?然后到2023年1月2月正常把20万之前预收的分别转成主营业务收入。账上要调整吗?
老师我们在2022年12月开了一张培训发票,但是是预收款,2023年3月才发生培训义务,请问企业所得税什么时候时候发生?2022年开的开了发票又怎么做账呢?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
后面发生服务的时候再确认收入就行。
也要在2022年确认收入吗?
22年没有提供服务,不确认收入,只是根据开票金额缴纳增值税。
那账务应该怎么做呢?
开发票的时候借银行存款,贷预收账款。贷,朱英应交税费。 然后后面发生服务确认收入。借预收账款贷主营业务收入。