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老师您好,应收期末产生负数重分类到预收,那么两个科目都要增加相应的数吧?

2023-04-06 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 09:42

您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?

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快账用户2608 追问 2023-04-06 09:47

就是这个应收账款余额表期末是负数,我填报表要重分类到预收账款,那么应收账款和预收账款期末都要增加这个数字吧?

就是这个应收账款余额表期末是负数,我填报表要重分类到预收账款,那么应收账款和预收账款期末都要增加这个数字吧?
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齐红老师 解答 2023-04-06 09:59

逻辑是这样子的,但实际上准确的表述是一个加正数,一个是减负数

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快账用户2608 追问 2023-04-06 09:59

明白,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-06 10:03

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2023-04-06
您好,是的,您的理解非常正确。不看发生额,看余额重分类。
2020-11-12
同学,你好,这个可以直接写到应收账款-8万,但是目前的财务软件有不用的取数,有的直接是负数应收,有的是预付的借方正数。
2020-11-12
你好!不重分类的话是应收账款负数,
2020-11-17
同学,你好 1.应收账款,预收账款应该用明细科目分析计算填列 2.应收账款=应收账款明细账借方余额➕ 预收账款明细账借方余额-坏账准备 3.预收账款=预收账款明细账贷方余额➕ 应收账款明细账贷方余额 不能简单的根据总账余额填报表,要看明细账
2020-11-17
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