你好一般会按1%左右交个税
个人帮别人装修房子,对方要求到税务局代开发票才结账,请问老师10万合同金额,按不不含税款计,我需交纳多少税钱?分别是怎么得来的
我现在在温州,自己有辆吊车,在工地上干活,工地老板找我结账的时候让我给他开发票,请问下税率是多少呀?假如不开票的情况下他要给我一万块钱,那开票我应该开多少呢(包含税费在内)?我要怎么开发票呢?
老师 我们是一般纳税人公司,做市政工程的,我们现在办理了劳务资质,我们的工人去干活,现在要开劳务发票给对方,请问开什么项目呢,税点是多少呢?
老师,你好 我个人接了一个活,给一家文化传媒公司摄影摄像,现干活的公司需要发票才能给结账 请问老师去税局代开发票我大约需要交多少税费?
朋友干了点装修的活,共4500多块钱,都是人工费,现在结账对方让开发票,请问去税务局代开发票的话,得交多少钱的税?
老师,那婚庆公司的尾款一般都收的是现金,怎么办,把现金存入公户再做账,还是直接按现金做啊,还是现金可以不确认收入啊,以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师公司买给个人车到二手市场开票,这个要做收入确认吗
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
就是开票的时候按1%左右交税?这个开的话是开劳务费嘛?劳务费个税不是20%嘛,具体怎么操作的,能详细说一下嘛?
干装修活一般会按生产经营所得核定征收。税务局一般会这样征收,具体看你税务局的。
哦,是按生产经营所得啊,我以为直接按劳务费算的
这个装修一般税务局会按生产经营所得核定征收个税。
除了按1%交个税,现在还有1%的增值税是吧,算下来整体税负就是2%左右付嘛?
如果一个月小于十万,就和小规模一样,增值税,附加税是减免的。
如果超过了就是1%的增值税。
问题他是自然人代开,现在区税务局代开的话,1%的增值税也不交吗?
是的,和小规模这个增值税政策一样。
问题是税务局怎么知道这个人当月开票小于10万,还是大于10万?
我上次去代开了个管道安装费的发票,2000多,增值税就按1%收的?
这种情况各地有差异,就是你去开发票时,税务局决定的。如果你交1%,后面一个季度没有超过你,可以去申请退税。
可以去申请退税吗?直接去大厅申请退吗?我都没退过。
还在嘛老师,我2月份开的票,这个季度不超过30万,4月份是不是可以去请退税了?
你好 是的 去大厅退税 是的
人家会不会不给退啊
你好,符合政策就会给退税的。