您好,是的,是这样的哈。
老师你好,企业一年房租可以不通过预付账款吗,支付时借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 摊销时借管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租
公司交3月房租,借长期待摊费用贷银行存款每月分摊时借管理费用贷长期待摊费用是这样吗?3个月算长期吗?
长期待摊费用,和长期待摊费用摊销是不是两个科目,如果,借;银行存款-房租,贷;长期待摊费用,分摊的时候,借;管理费用-房租,贷;长期待摊费用,那么长期待摊费用摊销这个科目什么用的到?
预付1年租金不是长期待摊费用吧 应该:借:预付账款 贷:银行存款 每月租金分摊借:管理费用 贷:预付账款 而不是长期待摊费摊销
房租入长期待摊费用了, 借:长期待摊费用,借:银行存款。 那每月是不是应该冲减, 借:管理费用 房租,贷:长期待摊费用。 是这样么,老师
收到异常发票已抵扣了,税局通知转5000元进销税额出来,那样分录怎么做?
老师您好,企业注销帐上还有资金,未分配利润是负数的累计亏损,账上钱还给股东不需要再缴个税了吧
老师,现在高铁票,火车票都是电子票了,还用计算吗,还是金额直接用,能在电子税务局直接勾选
老老师工资要是20529元有俩小孩老人60得交多少税
签订劳务合同怎么做成本
租的厂房用交房产税税吗
请问财务报表年报就是抄十二月资产负债表和利润表数吗
老师,我们是国企,单位有一笔无偿调拨业务,把我们的固定资产无偿调拨出去给另外一家国企,这种情况下,我不知道该把清理后的净值计入到营业外支出还是资本公积?
以前会计做的分录购买办公用品时收到发票,做的分录是借:管理费用 700 贷:其他应付款-法人700 后面公账支付时做的是借:预付账款700 贷:银行存款700 导致账上挂了个预付账款,现在要怎么调整
老师好请教您一个困扰多时的问题:我们是销售和安装电梯的,从总包接活,都是销售电梯+安装,平时我们签合同分别核算,设备开13,安装3,但有时总包要求我们和它签工程合同,合同约定统一税率9,如果不按要求签,他们付款就要扣掉他们预缴的税款,说因为他们收不到工程款9的进项,不能差额计税,要预缴税款。再遇到这种情况,我们能签含9%发票的工程合同吗
哦哦。好的 老师
祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。