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航天服务费,当时做的应缴税费减免,管理费用红字。月底是不是需要结转一下。借:应交-销项。进项税转出,贷应交-进项,应交-减免,未交增值税

2023-04-04 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 13:42

你好;   需要结转的; 需要的  

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快账用户9751 追问 2023-04-04 13:45

我结转的对吗

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齐红老师 解答 2023-04-04 13:47

你好;    这样实际是要缴纳税费的  借:应交-销项。进项税转出,贷应交-进项,应交-减免,转出未交增值税  ; 借转出未交增值税贷应交税费-未交增值税  

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快账用户9751 追问 2023-04-04 13:50

必须转出未交增值税吗。可以直接转到应交税费-未交增值税吗

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齐红老师 解答 2023-04-04 13:51

你好1; 对的; 走这个科目过度哈 

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快账用户9751 追问 2023-04-04 13:57

这样是吗

这样是吗
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快账用户9751 追问 2023-04-04 13:58

我之前都是一步,从没转过应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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齐红老师 解答 2023-04-04 14:01

对的; 就是这样做账哈; 整出来爱说都要走这个科目的 

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相关问题讨论
你好;   需要结转的; 需要的  
2023-04-04
你好 对的是的正确的。
2022-03-11
同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2023-03-21
加计扣除是在实际交税的时候直接抵就行了。 缴纳税款的时候,借应交税费,贷银行存款,其他收益。
2023-05-08
你好 对的 是这么做的
2022-03-05
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