你好; 需要结转的; 需要的
老师年底结转增值税 借应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税(留底税用哪个科目) 贷应交税费-应交增值税-进项税 减免税 转出未交增值税
上个月进项大于销项,留底10,不用做账务处理 ,本月,销项大于进项,销项减去进项是20,那我本月结转增税 ,这样写 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20贷应交税费-未交增值税20 ,还是直接写借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10贷应交税费-未交增值税10,
老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
航天税盘的服务费,借管理费用,贷银行存款,借应交税费-应交增值税(减免税款)贷管理费用(负数),不知道这个减免税款怎么结转,有的说转入进项,有的说转入转出未交增值税里,再结转到未交增值税
航天服务费,当时做的应缴税费减免,管理费用红字。月底是不是需要结转一下。借:应交-销项。进项税转出,贷应交-进项,应交-减免,未交增值税
老师请问,我要从公司账户转出八千多元给厂长取现发新年红包,应该怎么备注啊,这笔到时候都是做到员工工资里的
支票、汇票、本票。比如签100万的这些票出来,是不是公司银行账户里有要有100万才可以签?
#提问#老师 人员不在我们公司发工资,垫付的费用可以走费用报销吗?
老师,咋进行发票额度申请呀
老师你好 请问是上海的需要做信息采集报考初级,需要上传毕业证和学信网电子注册备案表,这2张图怎么拼在一起啊,还有请问大专毕业证丢了,能用学信网截图上传吗
老师,我想问一下,就是我们有一个员工发年终奖是在3月份发23年的,然后25年一月份还要发24年年终奖9万多,这个9万多能给记到24年里面吗?是不是就从新核算了 9万除12个月,然后看在哪个档里
差390的进项税额,需要交多少增值税
表1是500个建议个体户取消定额的行业,表2是300个个体户名称及其对应行业,用excel怎么能快速得出表2这300个个体户的行业是否在表1中呢,请详细讲解一下具体操作呗
郭老师,能再请教下报价的算法吗
老师银行u顿的费用计财务费用吗?是不是和银行有关的都计入财务费用
我结转的对吗
你好; 这样实际是要缴纳税费的 借:应交-销项。进项税转出,贷应交-进项,应交-减免,转出未交增值税 ; 借转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
必须转出未交增值税吗。可以直接转到应交税费-未交增值税吗
你好1; 对的; 走这个科目过度哈
这样是吗
我之前都是一步,从没转过应交税费-应交增值税-转出未交增值税
对的; 就是这样做账哈; 整出来爱说都要走这个科目的