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航天税盘的服务费,借管理费用,贷银行存款,借应交税费-应交增值税(减免税款)贷管理费用(负数),不知道这个减免税款怎么结转,有的说转入进项,有的说转入转出未交增值税里,再结转到未交增值税

2023-03-21 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 13:14

同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用

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快账用户5181 追问 2023-03-21 13:18

这步是这样做的,就是管理费用转入减免税款时,那减免税款那余额怎么结转?

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齐红老师 解答 2023-03-21 13:27

这个挂着就可以了哦

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快账用户5181 追问 2023-03-21 13:56

挂着不可能一直挂着啊,年底怎么结转,我要怎样在我的未交增值税里体现,不然我的未交跟申报表不一致

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齐红老师 解答 2023-03-21 13:59

这个没事呀 减免税的挂着就可以了

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快账用户5181 追问 2023-03-21 15:14

年底也不用结转吗?余额不用清零?

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齐红老师 解答 2023-03-21 15:21

同学你好 嗯 这个不用管

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快账用户5181 追问 2023-03-21 15:26

那我怎么体现在未交增值税里呢,比如2月销项是500,进项是300.未交增值税就是200,但是有个减免100,不结转减免,那我的未交还是200啊

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齐红老师 解答 2023-03-21 15:34

 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用

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快账用户5181 追问 2023-03-21 15:40

你这回答了跟没回答一样啊,我想要结果等于没回答

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齐红老师 解答 2023-03-21 15:51

同学你好 上面就是抵扣的分录

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快账用户5181 追问 2023-03-21 15:58

抵扣到减免里面,我未交里面不还是没有减去减免的

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齐红老师 解答 2023-03-21 16:04

同学你好 你结转到转出未交增值税

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同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2023-03-21
你好 对的是的正确的。
2022-03-11
负数就是担心软件取数错误
2022-04-19
你好,对的是的,借应交税费应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款
2022-07-22
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税减免税款
2023-05-12
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