(1)计算乙酒厂应代收代缴的消费税 (60000*90%+40000+8*2000*0.5)/(1-20%)*20%+8*2000*0.5=33500 应交增值税(25000+15000)*13%=5200
(1)乙企业受托加工酒精应代收代缴的消费税。 (2)甲酒厂当年1月采取预收款方式向丁企业销售白酒的增值税销项税额和应缴纳的消费税。 (3)用于抵偿债务的白酒应缴纳的消费税。 (4)赠送给关联企业的新型白酒应缴纳的消费税。 (5)甲酒厂当年1月应向主管税务机关申报缴纳的消费税。 (6)甲酒厂当年1月应向主管税务机关申报缴纳的增值税。
(1)计算甲厂当月发生的增值税进项税。 (2)计算甲厂当月的增值税销项税。 (3)计算甲厂当月应缴纳的增值税。 (4)计算甲厂被代收代缴的消费税。 (5)计算甲厂当月销售应缴纳的消费税。 (保留两位小数)(问题见图)
求(1)计算乙酒厂应代收代缴的消费税和应纳增值税, (2)计算甲酒厂应纳消费税和增值税
算:(1)公司销售啤酒业务应缴纳的消费税税额。(2)公司本月增值税销项税额。(3)乙酒厂代收代缴的消费税税额。(4)公司应缴纳的消费税税额(不含乙酒厂代收代缴的消费税税额)。
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
2当月可以抵扣进项 60000*10%+40000*13%+1080=12280 当月销项税额的计算 17000*7*13%=15470 应交增值税15470-12280=3190 应交消费税 7*17000*20%+7*2000*0.5=30800