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预付多少,每月并不是按检测多少产生费用开票。预付了多少一次性开票多少。我的意思是比如预付了20000,我做预付款时,借预付账款/预付费用18867.92元,应交税费/应交进项税额1132.08,贷银行存款20000元。每月实际产生时按检测费总金额还原成不含税金额冲减预付账款预付费用,这样可以吗

2023-04-03 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-03 17:42

您好,工作中我们就是这么做凭证的呢

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快账用户1023 追问 2023-04-03 17:46

我的意思就是预付多少一次性就开多少金额发票,进项税额一笔进入应交税费/应交进项税额借方,每月实际摊销时按对方提供的检测表统计出金额还原成不含税金额直接冲减预付款。我们并不是每月检测多少开多少票,老师这样做确认可以是吗

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齐红老师 解答 2023-04-03 17:49

您好,可以这么操作的,预付款比实际发生多太正常了

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齐红老师 解答 2023-04-03 18:55

您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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您好,工作中我们就是这么做凭证的呢
2023-04-03
付款的时候是借预付账款贷银行存款。然后费用是实际发生的时候,按照发生的金额摊销。借费用。进项税额贷预付账款。这个进项可以一次性抵扣。
2023-04-03
您好 借 长期待摊费用 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款 实际发生服务费的时候 借 管理费用 贷 长期待摊费用 剩余多少 看长期待摊费用科目的借方余额
2021-05-22
同学你好 借费用成本类科目 借进项 贷预付账款
2021-03-01
您好,我们分录里咋没有成本费用科目呀,应付不用的,直接用主营业务成本就可以了
2024-07-08
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