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我公司是小规模纳税人,有无票收入,申报增值税,后期对方又需要发票,一季度我公司已经开了二十多万的发票,再开发票就超过了免税额,这个冲减无票收入的金额,算不算进三十万的免税额

2023-04-02 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-02 16:25

同学,你好 冲减无票收入的金额,是不算的 比如这个月已经开了20万,无票收入15是要冲减之前的再重开 20*15-15=20 这个不超过30万,免的

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同学,你好 冲减无票收入的金额,是不算的 比如这个月已经开了20万,无票收入15是要冲减之前的再重开 20*15-15=20 这个不超过30万,免的
2023-04-02
可以的,可以这么做的。
2021-11-25
你好,你等于把无票变成有票是吗?
2021-01-14
你好,可以冲上个季度的无票收入。
2020-12-12
你好 如果您是享受征收率减按1%的优惠的话 税表是按3%(因为是疫情的,么有该表) 账上是1% 要是收入季度不超45万 是可以不写附表 要是收入超45万 记得写主表18行和附表 去减免2%部分
2021-07-10
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