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现在在减免增值税期间,我公司是小规模纳税人,无票收入一个季度20万。增值税的金额计算是怎么算,按1%,还是3%

2021-07-10 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-10 17:00

你好 如果您是享受征收率减按1%的优惠的话 税表是按3%(因为是疫情的,么有该表) 账上是1% 要是收入季度不超45万 是可以不写附表 要是收入超45万 记得写主表18行和附表 去减免2%部分

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快账用户1959 追问 2021-07-10 17:06

没有超过

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快账用户1959 追问 2021-07-10 17:07

我在做分录的时候是按多少算增值税

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齐红老师 解答 2021-07-10 17:08

要是以后开票的话,以后开1%发票会计账务是1%的

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你好 如果您是享受征收率减按1%的优惠的话 税表是按3%(因为是疫情的,么有该表) 账上是1% 要是收入季度不超45万 是可以不写附表 要是收入超45万 记得写主表18行和附表 去减免2%部分
2021-07-10
同学你好 都可以按百分之一
2025-01-10
你好 按照1%结转到营业外收入
2021-10-10
同学你好,现在还是1%;现在是季度销售额在不超过45万,普票是免增值税的;
2021-10-13
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
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