您好,销售收入直接全额进主营业务收入。
小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
老师您好,我们是小规模纳税人刚开办的企业,季度含税销售额8000元,达到免证增值税税,请问月底增值税账务处理如何做,求解答,谢谢老师
老师 您好 请问退役军人减免增值税部分还需要缴纳城建附加税吗?这个如何进行账务处理?谢谢
老师,对于小规模纳税人企业,增值税也减免,请问如何进行账务处理,能给举例说明一下吗?谢谢
老师好:请问填写小规模纳税人报表,只开具了普通发票1%金额未达到征收税款,是否只填写小微企业免税销售额栏,还需填写增值税减免申报表吗?如何在主表和明细表栏填写?谢谢
那下个月发工资要扣下的这个忘记扣的个税是在工资的税前应发数里扣,还是在税后实发前扣呢?
老师好,小规模纳税人季度销售额不超过30万,免税费一金,如何理解?季度不超过30万,问题1:30万里面含专票也算吗?问题2:季度不超过30万免征增值税,没有增值税,自然也不用交城建税和教育费附加和地方教育费附加,所以截图的意思就是:小规模季度不超30万,免征城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加、水利基金?
老师,1月底发的24年年终奖,计算了个税金额,但是发的时候忘记扣个税了,直接给员工发的总数(应发数,个税,实发数,发的时候直接按应发数发给了员工),年终奖每个人1万,个税应该扣300,发到大家手里9700元,结果忘记扣税发了每个人1万,300的个税想从下个月要发给员工的工资里扣除,扣的时候是应该税前扣,还是税后扣呢?
自出票起,一个月内提示付款。比如1号出的票。下个月1号前提是吗?
自到期日起10日内提示付款。比如8号到期。8号后10日内提示付款。还是8号前10日内及时付款。
以承兑的商业汇票可以挂失支付没承兑的不可挂失止,只有可以背书转让的。可以公示催考,普通诉讼,什么情况下可以普通讼?所有票据都可以普通诉讼吗?不管承兑还是没承兑的?
公示催告期间届满日不得早于票据付款日后15日。什么意思?白话怎么理解?
提供的答案不太懂,可以再具体讲一下吗
2×25年的租赁投资净额期末余额为什么是20000元?
老师好,2022年房租(租的个人住宅,无发票)入账管理费-房租,企业所得税汇算清缴已纳税调增。2025年企业代房主代开了房租发票,如何账务处理,怎么写分录,企业所得税如何申报?
举例说明一下呗?谢谢
比如说你销售(不含税)100元商品,本来应该交3%增值税,你开票金额就是103元 做账就是 借 银行存款 103 贷 应交税费-销项税 3 贷 主营业务收入 100 如果免税 借 银行存款 100 贷 主营业务收入100
老师,小规模免增值税,账务处理应该是这样吧? 借:银行存款。 103 贷:主营业务收入。 100 应交税费-应交增值税。 3
如果免税的话,应该把税额并入到里面做账吧? 借:银行存款。 103 贷:主营业务收入。 103
免税项目你开的发票都是免税的,不用过应交税费科目,比如你不含税金额是100,开的发票也是100,能收客户103?
老师,我好像明白您的意思了,您是说如果我公司免增值税的话,开票时税率栏就应该填写免税对吗?那么会计分录就应该是: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 100
嗯呢,是的,因为你交税要看开具发票的税率是多少
老师,如果公司免增值税的话开发票的时候税率栏都要写免税吗?
可以选择免税,现在开发票都是可以选择
那老师我看到有的开0%是什么意思?还有的开1%3%?这个就是表示每个公司的税率不同对吗?
是的,不是每个公司税率不一样,是公司不同业务税率不一样,还有就是0%税率不等同于免税。
那如果我公司是小规模纳税人,购买办公用品收到的是增值税普通发票,金额是100,税额是3,那么会计分录就是: 借:管理费用 103 贷:银行存款 103 老师,收到发票的时候就应该价税合计到一起做账对吧?
是的,如果是普票不能抵扣就要把税计入成本