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老师,22年分录想冲减,借主营业务成本贷应付职工薪酬,我是不是23年直接负数冲红就行?

2023-04-01 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-01 17:50

借:应付职工薪酬 贷:利润分配

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快账用户2828 追问 2023-04-01 17:51

小企业会计制度,做这一笔分录就行了?

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齐红老师 解答 2023-04-01 17:51

是的,就是那样做就是

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快账用户2828 追问 2023-04-01 17:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-01 17:52

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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借:应付职工薪酬 贷:利润分配
2023-04-01
您好,是的,是23年发生退货了,我们收入也应该有负数才匹配,因为从分录来看是买了就卖,客户退货还有供应商退货的分录
2024-01-01
暂估和实际是一样的吗?如果是的话可以
2023-07-16
工资少扣了,应是其他应收款的借方核算。 当然其他应付款的贷方负数,也是表示其他应收款的借方正数
2020-10-10
不建议冲了,都已经做了所得税汇算清缴,已经做为成本扣除了
2023-07-25
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