你600万是开的9%的税率就可以抵扣进项
老师,中午好,我们是小规模税率是3开专票,我们收到的普票不可以抵扣,但是我们收到的专票可以抵扣么
老师,你好,我们是建筑公司,这月开了 600万的普票及1400的专票,4月申报时专票税可以收到的票抵扣,普票的税需要抵扣吗?
老师,你好,刚听了课有这样一个问题,建筑业在收到工程款时,开了普票,等在对方需要专票抵扣时,红冲普票,改为专票,这样做可以吗?红冲普票需要什么手续
老师如果是我们公司一般纳税人开的发票,不管专票还是普票都要交税,想要抵扣只能是别人开给我们的专票吗?普票可以抵扣吗?
公司是一般纳税人开13%的专票,供应商给我们开成13%的普票,这种申报时可以被抵扣吗?
请教老师,用手机在电子税务局开票预览时没有开票人的名字是什么原因?谢谢
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
是的尼,开的9个点的普票,也需要抵扣,不然也要全额交增值税是吧
是的,就是那个意思的
好的,谢谢
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