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2023年汇算清缴,才收到去年支付的材料商发票,可进行汇算清缴计入成本,之前预付货款是 借:应付账款——某单位 贷:银行存款 今年这比发票到了,我该如何做分录呢?

2023-03-30 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 13:01

您好,这个材料现在还在仓库还是卖出了啊

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快账用户4967 追问 2023-03-30 13:02

这个有影响吗?(业务是真实发生的)

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齐红老师 解答 2023-03-30 13:04

您好,如果还在仓库不用调整啊,预付和存货都是资产科目 

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快账用户4967 追问 2023-03-30 13:05

如果卖出了呢?

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齐红老师 解答 2023-03-30 13:07

您好,如果不在仓库了,这批材料的收入对应成本结转是少结转了就要调整,如果没有少结转也不用调整,纳税调整就是调整所得税

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快账用户4967 追问 2023-03-30 13:10

我们都是见票入成本,之前未收到票挂的预付或者应付,我在5.31之前收到了去年支付材料款的发票,这个时候纳税调整,是怎样操作呢?要补充分录 借:成本 贷:应付?

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齐红老师 解答 2023-03-30 13:12

您好,借:以前年度损益调整(把成本换成这个) 贷:预付,但是这样调整您得有合理解释,为啥当初成本是少结转了的

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快账用户4967 追问 2023-03-30 13:13

这个分录日期就做在收票日期还是做到2022年呢?

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快账用户4967 追问 2023-03-30 13:13

如果是专票,那我专票抵扣和正常日期收到的发票一样进行2023年的抵扣勾选嘛?不会再调整2022年的增值税吧?

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齐红老师 解答 2023-03-30 13:14

您好,用“以前年度损益调整”就做到2023年,开2022年账调整就用“成本”科目 了

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快账用户4967 追问 2023-03-30 13:16

如果我开2022年的账,入“成本”科目,需要我对2022年第四季度所得税申报进行重新申报嘛?

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齐红老师 解答 2023-03-30 13:17

您好,四季度更正申报最好了,这样年度汇缴不会有调整

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快账用户4967 追问 2023-03-30 13:18

那增值税呢?就按照正常的2023年收票月份的次月进行勾选抵扣嘛

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齐红老师 解答 2023-03-30 13:22

您好,是的呢,次月进行勾选抵扣

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