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事业单位。 去年有笔账,应该做预付账款的,做成了费用进了成本。今年发现了这个问题,该如何进行调整?对税有影响吗?要调整税吗? 去年做的借:材料采购费10000元,贷:银行存款10000。去年应该要做成借预付账款10000元,贷:银行存款10000元。今年收到专用发票是金额8700元,税额1300元,合计10000元。

2023-03-13 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-13 16:27

你好! 你们事业单位不用抵扣把 事业单位的账,一般是直接改就好了

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你好! 你们事业单位不用抵扣把 事业单位的账,一般是直接改就好了
2023-03-13
你好 借  预付,贷材料采购  
2023-03-13
你好 更正为 借预付,贷材料彩购
2023-03-13
您好 这样写分录应付账款-暂估借方没有余额 只有贷方余额啊
2020-10-05
借利润分配贷银行存款做这个。
2021-03-04
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