你好; 你企业所得税税点是好多 ? 如果是25% ;那就建议开专票回来的
我个人为A企业提供运输服务,这个月发生收入10000元,A公司要我去税务局代开发票才可以付钱给我。请问我个人去税局可以开专票吗?如果如果去税局开发票要交一个点的增值税还要交其他什么税?
老师,麻烦问一下个人租给公司的车子多少不用交税,如果租金6000元,是不是个人需税务局代开发票,交税,那这部分汇算清缴时算个人收入是吧
老师麻烦问一下,公司租个人的房子,公司代开发票交税与不开票企业所得税调增那种划算一点?
老师麻烦问一下,公司(一般纳税人)租个人的门市,租金是1100元/月,到税务局开普票收6.7%的税,开专票收12%的税,如果不去开票要交企业所得税,我这个哪种交税要少一点?
老师麻烦问一下,我们公司去年12月注册的一般纳税人公司,只做了一笔租金的分录, 借:销售费用1100 其他应收款-房东3300 贷:其他应付款-法人 4400 租金没有开发票,企业所得税需要调增,这种企业所得税费用怎么算?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
这个我也不是很清楚,一般纳税人公司是不是交25%的企业所得税
你好; 你符合小微就是5%的所得税的;
一般纳税人要具备哪些条件才符合小微企业?
你好; 满足资产总额低于5000万; 人数低于300人; 年应纳税所得额低于300万
这些都符合是不是不开票要划算一点?但是我没搞懂的是专管员说我们是一般纳税人不符合小微企业
你好1; 是的; 这样的话; 你税负就要低一些的 ;‘你去看看你同时满足上面3个要求吗 ’
我们是12月新成立的公司,租了一个门面,放了一点样品,这些样品不做了是可以退的,然后目前也只有法人一个人,没有发放工资,做了个税零申报,这种应该是符合的吧?
你好; 可以的;这个是可以的
那我这个不开票要少交点税是这样的吗?到时企业所得税的时候调增交5%的税?
你好1; 是的; 你可以理解 这样的; 是的
那我这个不开票怎么做账?
你好; 不开票; 你正常做成本费用去即可; 分录不变的
那我前期没做账都是零申报的,是否需要修改
你好; 需要改的;这样 算是虚假申报做账了
可以直接在电子税务局里面修改吗?具体怎么操作?
你好; 可以的; 我要查询-申报查询- 里面去改