你好,如果您已经做了费用,直接把发票贴进去就可以了。
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师你好,我本月计提了1-3月的房租,每月有收到到发票,4月时才付这笔房租费,计提时:借管理费用-租赁费,贷:其它应付款,那我付房租时的会计分录应该怎么做呢
老师你好,我们公司开来了12000元房租租赁发票,请问我怎么做账,借预付12000 贷其他应收,老板垫付的,每月摊销,借管理费用 贷预付
老师你好我们厂房租赁费一个季度42万,现在2月份只付了8万,我是不是要计提折旧费啊,怎么计提是借:制造费用-厂房租赁费12万 贷:长期待摊费用12万 是这样做吗?
老师你好,计提房租摊销我做了 借:制造费用-租赁费 贷应付账款 下个月来发票了怎么做
老师,个税的账务处理是怎么做?
2025年个体户改成查账征收了,我要调整成定期定额,可以自己在电子税务局里面调整吗?
都什么业务,能打印出银行回单
一家公司长期零申报。有什么税务风险吗?
买一栋楼只买50户,其余不算我们的,需要缴纳契税吗
老师,我公司对外出租不动产,开具的水费发票的税率是9%,水务公司开给我们的是3%,这是有什么说法吗?
老师,我在面试做题目,麻烦帮帮忙,我是小白,不会做,
请教老师,我们公司买电脑花了8300,已经入账了,隔月,因为一些情况,他们退给我们200,之前已经按照8300录入固定资产了,现在收到这200的消费退货如何做账?
旅游内账,改名后的公司因帮改名前的公司注销银行账户支付银行年费,现金支付100,可不可以计入营业外支出吗?还是其他什么科目
郭老师,我们一般纳税人资质之前取得进项专票,估计已经全额做账了,现在也不能勾选,一直在勾选那体现,我要怎么处理
老师对方是一个季度开一次发票的
你好,这个没有关系的。最终总的金额对得上就可以。
哦哦,那前面不用的就贴在每个季度最后一个月摊销房租后面就可以了对吧
您好,是的,您贴在每一个季度的最后一个月就可以了。