你好; 对的; 就这样来做分录
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
你好 老师,我们有个供应商是有买他的东西 ,也有卖他的东西,会计分录就是 应收冲应付的形式, 我们现在贷了一笔款 银行那边直接是付给了这个供应商,但是分录就不知道怎么做了
老师,我们新买了一个公司,买之前客户该赔偿给原股东的金额打到公账上,我们又转给股东私人。怎么写分录啊?收钱是贷其他应付款?转出去是写借其他应付
老师,我想问下,就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西,我们开发货单一万,其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上,但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借:应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借:营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗?(这单据就是写着借账户过款3000)
一个客户我们卖东西给他的,现在又买他的东西, 比如他欠我们应收账款10000.我们买他的锯条花了4000,这个分录怎么做? 借库存商品 应交税费-进项 贷应收账款4000
老师您好!请问一张报关单二个品名能分二批申报出口退税吗?谢谢!
老师,这种账簿在哪里买这是买课时买的,在网上搜了,没这种账簿
老师查理2023年1月20入境2023年7月十日离境为什么不属于居民个人呢都已经满183天了呀
老师,公司每个月报的个税,需要计提吗计提分录怎么写?
老师,我们年底暂估的材料报销单1月份付的款,1月份开的票,请问我的报销单放在暂估里面还是放在1月份付款里面?
小规模开5%普通发票能享受30万免税么?
供应商和总公司签的合同,想问一下老师,供应商可以把货物发给分公司,并向分公司开发票吗
老师,预提员工年终奖入什么科目?可以先入其他应付款吗?
老师,一般纳税人,进货进项发票怎么做分录
24年没有交企业所得税,需要调整汇算清缴吗?
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