咨询
Q

老师,预提员工年终奖入什么科目?可以先入其他应付款吗?

2025-03-01 08:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-01 08:12

您好,可以的, 借:管理费用等-资金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款

头像
快账用户1764 追问 2025-03-01 08:36

预提可以直接借:管理费用,贷其他应付款吗?支付时再借:其他应付,贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2025-03-01 08:43

您好,这个是不可以的,准则规定的,人工相关一定要经过应付职工薪酬哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个贷方是属于应付职工薪酬的
2023-01-15
可以的,根据自己的习惯做就是
2023-10-11
借:其他应收款,贷:银行存款
2022-04-19
你好,先预付临时工的工资,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 
2021-02-02
你好   你用应收账款和预收账款  同一个客户或者个人下面用一个科目即可。  应付账款和预付账款用一个即可。 别用那么多。到时怕你 不好对账  2. 比如同一个员工借款 就用一个科目 用 其他应收款来处理分录 
2021-02-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×