您好,可以的, 借:管理费用等-资金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
年底预提费用和年终奖。预提费用和付款,都是借管理费用 贷其他应付款。预提年终奖怎么做分录?借管理费用 贷其他应付款还是贷应付职工薪酬科目?
老师好,先给员工油费补贴5000元,现在没票,后面用了才开票,这个预付5000元计入科目是其他应收款-某某员工吗?还是预付账款?
老师好,我们先入库了一笔材料,是员工报销的,我不入其他应付款-员工名字,入其他应付款-预提费用,可以吗?是内账
老师您好,公司员工出差的飞机票,火车票,开票的话开个人名称还是公司名称?
请问老师报销申请单发票金额,跟申请人报销的金额差了3毛,申请人少申请3毛怎么办,已经报销了
建筑业劳务费发票几个税点
郭老师,进项税额转出了就不能再转回再用了是不老师?
老师,个体户,员工失职解除了劳动合同,要给员工赔偿吗?
盈余公积弥补亏损的分录怎么做?
老师,你说的12万是不是在注册资本不变的情况下,老股东股权转让给新股东12万,这样新股东就是占股60%,对吗
老师,请教下在24.12月已提完折旧的办公设备/机器设备,还能在使用中,要怎么处理呢?要做报废处理吗?
请问老师把1笔往来错入了实收资本。应怎么处理。
老师这是销售部花钱买的证书费。我明细入什么科目啊?销售费用-?
预提可以直接借:管理费用,贷其他应付款吗?支付时再借:其他应付,贷银行存款
您好,这个是不可以的,准则规定的,人工相关一定要经过应付职工薪酬哦