同学你好 不是呀】 三十万以上你开几个点就交几个点的
老师 我单位是个体工商户 个人经营所得和增值税都在 电子税务局里面申报 我不知道我们单位这属于什么类型的,增值税还是季度不超30万免征,税务局说季度核定的是9万元,那么经营所得该怎么申报呢
坐标昆明,求各位大神,现在个体户定期定额个人所得税要怎么算?个体户年开票金额已经超了100万了,这个个人所得税还有减半吗?另外是这个100万全部要缴纳个人所得税吗?我们只有一个季度开超了30万,去大厅申报交了几百块,另外俩季度都没有超,现在有2种情况 第一:年度我开超100万了,是全部需要缴纳个人所得税吗? 第二:年度开超100万了,100万以内减半,100万以上还有减半吗?
老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀?情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税(按0.5%减半征收)然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了,但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ,但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗?那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛?不改的话有风险嘛?
个体工商户(餐饮公司)要交企业所得税吗?还是叫经营所得(在自然人电子税务局)里面报吧(这个税率多少呀?还有个体会开票是不是一个季度30万以内免税,30万以上1%嘛。
老师,个体工商户是小规模纳税人,1季度没有开票,是核定征收,计税依据是87000元,开票金额在87000元以内是不是免税的,定期定额纳税申报表上是0申报对吗,然后个人所得税经营所得还是要按实际开票金额报吗,不是免的?
管理费用社保没走应付职工薪酬,汇算清缴怎么填!应付职工薪酬那个缴纳各类社会保险费还用填么?
表洁法账结法区别是什么
待认证进项税影响未交增值税吗? 公司有待认证进项税55万,项目上A项目有4万,B项目有11万待认证进项税,如果B项目开票产生了30万的销项。项目成本需要正确核算,我是不是不能抵扣别人的?交19万的税吗? 这种分项目核算增值税不太懂?
当辅助生产成本是用于基本生产车间管理人员身上时,当辅助生产成本需要转出时它应当转入哪里呢?
老师,电子税务局里面怎么更改办税员和开票人?
老师,去年12月份的有些采购成本票,在今年2月份和今年1月份新采购的一起开过来了。那我这边怎么入账呢?
老师,公司给员工发的结婚礼金1000元。是公司领导微信转钱给那个员工的。这笔费用开支,要怎么样合理化,才能在企业所得税税前扣除呢?
老师,业务招待费,是实际发生的60%和收入的千分之五还是万分之五熟低来计量?
D选项怎么计算出来的,分录应该怎么写呢?
银行贷款的财务报表。单位负责人和财务负责人可以签名同一个人吗?
我知道了,那么经营所得的这个问题吗?税率多少?
这个是阶梯税率 看图片
这个没有减半优惠吗?就想小规模纳税人减半就是2.5%了呀
同学你好 这个没有呀
老师,你昨天发给我这个表和刚刚这个公告税率也差别太大了吧,你昨天是不是搞错了呀
同学你好 算出来之后再减半的 还是按照生产经营所得来计算