定期定额的 填写你们的收入就可以
老师 我单位是个体工商户 个人经营所得和增值税都在 电子税务局里面申报 我不知道我们单位这属于什么类型的,增值税还是季度不超30万免征,税务局说季度核定的是9万元,那么经营所得该怎么申报呢
老师,我单位是个体工商户,个人经营所得是在电子税务局申报,季度核定是九万元,本季度开票金额为98308.51元,增值税是全免的,但是个人经营所得本应该是有税的,但是我填上数了本期应补退金额是零,怎么回事
个体户去税务所核定税率,专管员核定的税率为0.6%,请问下这个税率指的是缴纳个体经营所得税的税率还是什么?专管员说季度低于30万的免税免申报,高于30才申报,那我这个个体户是属于核定征收还是查账征收?我每季度怎么申报个税?
老师好,个体工商户是核定征收的,我们每个月也没报过税,是税务局给代报的吗?季度不超过30万,免增值税,核定征收的什么时候交个人所得税了
个体工商户查账征收,增值税我知道是每季度不超过30万,免增值税。然后按照经营所得累进税率表,起征点是每年30000. 可是 咨询税局专管员,又说月不超过30000.季度不超过90000免税,这个又是什么意思?这个又是什么政策依据,是针对查帐征收个体户,还是核定征收的个体? 完全搞不清。往老师解答。
老师问一下这个月购进4966.95吨库存金额不含税是7715166.22单价是1553.30056这个月收入是5505259051不含税,销售了3596.61吨,销售成本是5586616.33成本大于收入了什么原因?老师看下我做的对吗?不对的话怎么写分录?
你好,老师,公司换了法人,之前应收账款一直挂着一笔未付的款,现在法人也换了,财务也换了,这笔应收账款一直在账上挂着。也没有地方要,要怎样处理?
母子公司,子公司卖了商品给母公司,是不是子公司正常做收入和成本的结转,子公司开票给母公司,这情况是内部交易吗
老师,老板要还钱给公司,取现给我,让我拿去银行存到公账,这样可以吗?到时入账可以冲老板的借款吗?
老师,请问森林植被摊销费一般摊销多少年了?
老师你好,是小规模纳税人经济联合社,现在2025年1月有一笔发包收入,一共收了250万发包收入,其中一部分200万是属于各自然村的,有50万是属于经济联合社的收入,应该怎样报税?那个收入怎样确认才可以,收入是一年的
老师,综合税负率怎么算?
老师,你好小规模纳税人,24年12月暂估成本 借:工程施工-直接材料款17万 贷应付账款-暂估17万 当初写的结转分录,借:主营业务成本17万,贷工程施工-直接材料17万,25年对方给开具的发票后,我现在如何冲红暂估分录呢?麻烦老师指导一下谢谢
老师,我做的是内账,外账是交给代账公司做的,我想问一下我做内账需要记税费吗?例如交3个月房租8000元,我是直接记 借:预付账款-房租 8000 贷:银行存款 8000 还是 借:预付账款-房租 应交税费-应交增值税 贷:银行存款呢?
老师请问这种发票可以作为成本抵扣吗?
也就是说季度不超9万块经营所得税是 免得,超了9万块就要缴纳经营所得的是吗 那我点进去直接显示的是九万元,那么我就按照这个保存,就是免税的可以吗 实际开票数是大于九万的
你好 是的 你没有做收入?
有开票的收入,增值税是直接传到电子税务局的98305元 个人经营所得一点进去显示的是九万元,还用改吗
需要修改 按你实际销售额填写
我按照实际收入填写了 但是后面并没有要求缴税 一开始还有数呢 我第二次填之后就没有了 是系统出了问题了吗
看下是不是减免税额填写了
减免税额填不上去,都是系统自动带出来的
截图你的报表看下的
不应该填写减免 前面的减免性质删除
减免性质没有填写,如果填写了是要求有减免税额的,所以减免性质不能填写
你好 截图报表看下的