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老师我是小企业,去年差的成本发票,我暂估的有成本,现在暂估的这部分我取和发票呢,怎么做几务处理呢

2023-03-28 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-28 12:14

借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是红冲的,然后再做发票的, 借以前年度损益调整,贷应付账款,这个是发票的

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借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是红冲的,然后再做发票的, 借以前年度损益调整,贷应付账款,这个是发票的
2023-03-28
1、去年分录 借:库存商品 --暂估--- XXX 贷:应付账款--- xxxx 2、今年收票 借:库存商品---XXX 应交税费-进项税额 贷:应付账款---xxxx 3、冲账 借:库存商品 --暂估--- -XXX 贷:应付账款-- -xxxx
2024-04-08
借应付账款,贷,利润分配,未分配利润, 借,利润分配,未分配利润贷,应付账款。
2024-05-14
借库存商品 负数,贷应付账款暂估款,冲掉暂估按发票做就可以,借库存商品 贷应付账款 供应商,结转成本,少暂估少结转成本话,借主营业务成本,贷库存商品 ,多暂估多结转成本话做借主营业务成本负数,贷库存商品 负数
2020-12-16
你好!借以前年度损益调整 贷劳务成本 红字就可以
2022-05-08
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