同学你好 这个可以发给办税人员
老师好,转账发工资所要扣的手续费由个人承担了,如6108,实收到6104,扣掉了4元手续费,借:应付职工薪酬6108,贷:银行存款6108 还是,借:应付职工薪酬6104,手续费4,贷:银行存款6108
老师好,发工资,转账手续费由个人承担,那这个手续税应该如何入? 如:工资6000,手续费4 借:XX 借:应付职工薪酬--5996 贷:银行存款:6000
企业收到个税手续费税费返还会计分录是 借:银行存款 贷:其他收益 企业将个税手续费返还奖励给办税员工的分录如何做,
老师,问一下,像这个个税手续费的奖励返到办税员人员的手上,借:应付职工薪酬-个税手续费奖励 贷:银行存款 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬-个税手续费奖励 这部分不需导个税
老师你好,请问个税返还手续费企业全部奖励给办税人员,用应付职工薪酬的什么二级名字科目?
请问员工自己付款缴纳的税收滞纳金罚款,公司怎样做账及分录
支付汇票保证金,并开出银行承兑汇票,就已经形成了负债,对吗?老师
老师,我要冲红这笔分录,借:5801所得税费用,贷:应交企业所得税,冲的是上年的账,我该如何分录呢?
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老师,长期借款利息支出能和收到的利息收入抵消吗
老师业务招待费的扣除标准是收入的0.1%和实际发生的60%相比吗
老师,麻烦问下个体工商户,开了23万发票,没有进项票,也没有账,报经营所得的时候我该怎么填写收入合理呢
老师,我们是小规模,季度增值税未超过30万,增值税减免,我是在3月底做这笔账 借:应交税费应交增值税 贷:营业外收入 ,还是4月初再做?
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