冲销该其他业务收入,直接按今年的业务处理与申报
老师11月份做错一笔怎么调账呢?之前做的借:银行存款,贷:主营业务收入,贷销项税,之前这笔做错了,本来应该做借:其他应收款,贷:银行存款
老师 我10月份申报纳税忘记报其他业务收入,借:库存贷:其他业务收入 销项,但是账务处理已经做了价税分离,我这个月可以把上个10月份那笔冲掉吗,在重新做这个月 做个价税分离呢?或者怎么处理最为妥当呢
老师早上好,我十二月做了个借:银行存款,贷:其他业务收入,没有做销项税,申报税时,也忘记做无票收入,三月又把票开出来了,这业务怎么调呢,
老师,你好。上月把预收账款,做成了收入,分录为借:银行存款,贷:其他业务收入 贷:销项税额,已申报纳税,这个月应该怎么调账
之前没有开票做未开票收入做账借银行存款 贷主营业务收入 应交税费销项税,这个月开票出来了,怎么做账?
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
借:未分配利润
贷:预收账款
贷预收,没有看明白呀
冲销该其他业务收入,按预收处理
今年3月开票,确认其他业务收入,平预收
冲销收入,是借收入,贷:未分配利润吗
未分配利润是替代收入等损益类科目的