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老师,汇算清缴纳税调增了业务招待费,相应的应纳税所得额也增加了,就得多交所得税,我家是小规模纳税人,如何做这个分录呢?

2023-03-26 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-26 16:37

只在申报表里边调整,不用做分录的

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快账用户6583 追问 2023-03-26 16:38

这汇算清缴申报表已经调整了,可是还得缴纳所得税了,这分录如何做账?

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快账用户6583 追问 2023-03-26 16:39

还申报了,需要补交所得税

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齐红老师 解答 2023-03-26 16:41

借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款

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快账用户6583 追问 2023-03-26 16:43

就这一个分录就可以吗老师?因为是小规模纳税人不用多做计提所得税的其他分录?

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齐红老师 解答 2023-03-26 16:44

可以使用应交税费-所得税科目过度一下

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快账用户6583 追问 2023-03-26 16:54

借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 贷:银行存款 就是这个分录就行吗老师?

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齐红老师 解答 2023-03-26 16:59

是的,就是这样写就行了

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快账用户6583 追问 2023-03-26 17:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-26 17:01

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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只在申报表里边调整,不用做分录的
2023-03-26
你好,汇算清缴,业务招待费部分调增,不需要交税,就不需要做分录的
2022-06-02
同学你好,汇算调整是不需要做分录的;
2021-05-15
借利润分配未分配利润贷银行。
2022-04-12
不需要调账,年报不用修改。
2022-05-09
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