不要整那么复杂,直接就 借应交税费-应交增值税440, 贷管理费用440 一般纳税人 借应交税费-未交增值税440, 贷管理费用440
老师您好,公司是一般纳税人销售原煤,购买税控器及服务费全额抵扣,应该填哪个表?具体分录应该怎么写?我看网上有的写冲减管理费用有的走营业外收入。借:管理费用440贷:银行存款440 借应交税费440。贷:营业外收入440。
我八月买的税盘440元可以减免税款,但是8月9月没有收入增值税都是0申报,这个440没有可以减免的税款,我做账的时候只做借:管理费用 440贷:银行存款 440,不用做借:应交税费—减免税款 440 贷管理费用440,等到10月有收入的时候需要缴纳增值税的时候抵减后借:应交税费—减免税440?
老师您好,税控盘和维护费440元做了分录借管理费用贷银行存款,借应交税费进项税额贷管理费用。还要做什么分录吗
您好 老师 当月进项大于销项,当月购税控盘及维护费 借:管理费用 440 贷:银行存款440 本月末需要做抵减增值税分录吗?抵减分录怎么写?
购买税控盘及维护费已做管理费用现金报销,请问老师接下来的几个分录要怎么做(额抵减的分录要怎么做) 借:管理费用440 贷:库存现金440
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?