您好,借银行存款,贷实收资本,资本公积
老师我接了一个单位的内账,之前没有做账,现在要开始做账的,我盘点了仓库账,固定资产,应收应付也建好,自己通过这些数据建账!但是现在我的资产负债表中,资产减去负债才1000万左右,外债所有者权益却是6000多万,你说我怎么去做呢?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师你好,我现在接了一个公司的内账,这个公司是2022年6月份办理的营业执照,前半年没有任何票据,更没有建账,我现在要求从2023年2月1日开始重新建账,我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了,包括实收资本,现在问题是:我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平,请问应该怎样做?资产少30万,请问这个30万计入到什么科目比较合适?后期应该怎样调整?
一个企业老板,年末把盘存的固定资产在50万和库存,3100万,还有应付账款55万,之前也没有建总账,现在有人入股过来了,说是占比30%,请问这个怎么做账
一个企业老板,年末把盘存的固定资产在50万和库存,310万,还有应付账款55万,之前也没有建总账,现在有人入股过来了,说是占比30%,请问这个怎么做账。 资产(固定资产50+库存310)=负债应付账款55+所有者权益(),老师这个所有者权益是什么呢,如果新来的股东准备占比30%,要投入多少钱
看到的老师们好,我小叔子是一个公司的经理,老板被抓了,现在发他邮箱一些发票让他去说明情况,怎么说才能推脱自己的责任。发票是购买一些公司的办公用品,当然是假票,套出钱用来给客户送礼。有这方面经验的老师帮帮忙,谢谢老师。
计算这个消费税是不得扣减旧货物的收购价格,就是正常销售50台,以旧换新20台。要加上
老师,问一下,企业从个人租赁的房屋用于办公,企业需要缴纳房产税么
我公司买了一个探矿权,探矿权地不在营业执照注册地。这个对后期取得采矿权有影响吗?
公司问个人租的房子,产生的水电费,房东没法开票给个人,只有收款收据,公司可以入账吗,需要所得税税前扣除吗
老师你好,转账的时候,用途可以写培训费加人名吗,就是用途可以自己编写吗
老师,那像餐饮业购入的食材一次计入主营业务成本,就会出现成本倒挂,那是不是可以先都计入原材料,然后再根据当月的收入按百分比转到主营业务成本,也不用附附件啊
老师,24年暂估成本费用一直没有发票冲回,汇算清缴调增,那账怎么处理?
老师您好,我们是信息服务公司,是一般纳税人,帮企业招人那种,对外开具的是信息服务费发票,有时候服务收入发票未当月开具,账上先做的预收账款。但信息服务费的进项发票基本当月都能收回,收回后若做主营业务成本,就会导致成本大于收入,配比不对,这种情况下的信息服务费要入什么科目好啊?
老师本来我们谈好了是1千块钱,这1千块钱是纯收入,但是对方要求开百分之三的专票,这样我们需要收拾收回来这个税钱,应该给对方开多少发票
您好,根据您的题目,所有者权益305,至少投入305*3/7
所有者权益305计入哪个科目呢?
您好,这个要具体看业务了,
这个是年末盘存的数据,所有者权益是不是实收资本呢?然后另外一个股东在投资过来
您好,您可以计入实收资本,但这个是否可以提供发票,没发票不能企业所得税扣除
好的谢谢,这是内账,不考虑税费
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持