第四列填写是原值,是看2022年报表上的原值
您好!麻烦问下我公司今年4月购车一辆原值489863.39元,税务让我按1O年折旧,麻烦帮我看下我下面表填得对吗,下面是第二 第三季度的 麻烦您帮我看下这两个表的按照税收一般规定计算折旧/摊销金额填得对吗
老师,22年研发费用折旧费,加计扣除的时候是根据固定资产原值去加计扣除吗?那21年购入的固定资产可以吗
老师,企业是21年成立的,今年汇算清缴A105080表里的第一列固定资产原值要填的是21+22年所有的固定资产原值吗?包括22年12月份吗
老师,您帮我看下第四列是填22年购进的开票的固定资产的原值吗?21年的不算是吗
老师,麻烦看下这个表填的对吗?23年11月购进电子设备的,23年四季度享受了固定资产一次性扣除政策,这是第二次季度填报
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,您说22年报表上的原值,跟第一列的数据一样吗,就是21+22年购买的固定资产的原值,第一列数据都是有发票的
您好,正常就是按照第一列填制的
好的老师,那第5列呢,填22年折旧的数据还是21+22年的数据
就是2022当年的数据填制进去呢
老师,21年用了500万一次性折旧政策,今年汇算清缴时第5列用政策的折旧数就不能填到第五列了是吧
是的,同学,不能填制了