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老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?

老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
2023-03-22 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-22 10:25

你好;  意思是进项税没有做; 补做在3月就行了。 可以的  

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快账用户5200 追问 2023-03-22 10:28

是的,老师,上任会计他每个月都把进项给抵扣了,也申报了,但是他如果不付款,他就不入这个月的账,我觉得这样做不对,那你如果没有入账,你也就不要勾选抵扣了,账上做待认证。这个思路应该是正确的吧。

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齐红老师 解答 2023-03-22 10:34

对的;在3月补做即可   

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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