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因项目周期到2月就结项,所有3月发生的需计提到2月所属期,有一个费用是3月所发生的,费用3000,2月银行预付了2000,还剩1000未付,那我2月这笔分录需要怎么做。借:××费用 贷:银行存款 应付账款 是吗

2023-03-21 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-21 15:02

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 对的 是这样的
2023-03-21
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2021-03-29
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2022-10-11
你好  这个是劳务报酬所得 怎么会走所得税费用科目。 这个不对的。 这个是 临时工或者兼职人员的劳务报酬所得吗 ?  
2021-03-19
借其他应付款 借管理费用-8000/-2000 借进项 贷预付账款(发票税额) 安月分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

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