你好; 那你就红冲金额; 是不是你们 多的金额多了; 折旧额也多折旧了
老师,固定资产没有发票,但是已经在以前年度做了固定资产,而且计提折旧了,现在要报废了,怎么处理,要做凭证调以前的账吗?
固定资产发现以前有一个月多计提了,清理时发现累计折旧有贷方余额,跨年了,现在才发现,怎么处理?我的软件是累计折旧一定要跟固定资产一起录,不能单独录,而且固定资产不能红冲,也不能复制
老师,公司以前购入好多固定资产钱已经花出去了,现在建立账套这个固定资产应该怎么入账,在进行折旧
老师,现在发现以前固定资产比凭证多录了,导致对账的时候发现固定资产比账上的多,而且已经折旧了,这个要怎么办
老师,之前固定资产多录了一台,导致资产与账面不符,而且已经折旧,我现在处置固定资产,然后之后每个月冲折旧,这样会有问题吗
老板想安排个职位给自己妈妈发工资,老板妈妈64岁。一般要怎样操作合适,工资按8000发放
请问老师,2023年小规模转一般纳税,2019年买的设备专票是否可以抵扣?
老师无票收入大约是187450一般纳税人是商贸零售业药店连锁应该勾选多少进项,税负是多少麻烦老师举例计算一下,谢谢
老师个税专项扣除有失业险吗
从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业,也有再生资源加工及销售。这样的企业,需要学习什么课程
看原材料产生的加油费放到哪里
麻烦找一下张瑞雪老师
调整2024年损益类的科目,有现金的计入其他应付款的2级科目是写啥?
张瑞学老师,请您解答,如果没有发票可不可以不用暂估入库库存,直接暂估应付,然后支付的时候用应付,再收到发票后直接应付对应暂估应付,这样可行不,
请问入库到明细都要分开登记明细账吗