你好,录入购进固定资产的相应分录,然后做计提折旧分录就是了
老师,你好。请问,软件建账,固定资产之前手工账已经记提折旧了一段时间,公司也有陆续新购进的固定资产。我应该怎么录入初始数据呢?
老师你好,公司以前没有建立账套,现在建立固定资产应该什么登记?
老师,公司以前购入好多固定资产钱已经花出去了,现在建立账套这个固定资产应该怎么入账,在进行折旧
公司前期出售了一台固定资产收到了钱,后面重新建账又把这台固定资产入册并计提了折旧,应该怎么处理?
老师,现在发现以前固定资产比凭证多录了,导致对账的时候发现固定资产比账上的多,而且已经折旧了,这个要怎么办
老师好,有个疑问,不是说利润表的净利润等于资产负债表的期末未分配利润减期初未分配利润吗,为啥我看我这资产负债表1月的未分配利润期末和期初的金额是一样的呢?
老师,想问一下记在其他业务收入科目的金额需要在申报季报的时候加在主营业务收入里面吗
老师公司采购,槽钢彩钢瓦属于做什么科目啊
我们公司合并了,之前我们公司交的电费,银行存款已减少,但是发票开的合并后的新公司,怎么处理
汇算清缴时,补税的金额,比如业务招待费调增,补了200块钱税,如何做账呢?借:营业外支出-汇算清缴补税 贷:银行 ?
老师您好,我有一个问题!!!就是比如说会计做账时,做了福利费、业务招待费、职工教育经费,但是汇算清缴时,故意不填写,不调增,会怎样?税局如果不查账也不知道啊
老师,图片里面的商业企业是说商贸企业么?比如,家具商贸城实际中用什么方法出库?
老师,我们单位为职工购买的团体意外险的专用增值税发票进项税额可以抵扣吗
老师好,我们景点过年期间,找了几个临时工打扫卫生的,工资超过500元,发工资还能用现金吗
哪些专票不能够抵扣?
借:固定资产,贷方借啥呢
你好,购进固定资产的时候,贷方是银行存款等科目
老师这个钱在很早以前都已经花出去了,现在公司要建立内账,这个怎么进账
你好 购进固定资产的时候 借:固定资产,贷:银行存款等科目 计提折旧的时候 借:管理费用等科目,贷:累计折旧