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我们公司合并了,之前我们公司交的电费,银行存款已减少,但是发票开的合并后的新公司,怎么处理

2025-02-03 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-03 09:53

原来的公司被合并后注消,新的公司正常取得发票做账就行

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快账用户6783 追问 2025-02-03 09:54

还没有注销,1月份还有业务,正在合并中,还没有合并完

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快账用户6783 追问 2025-02-03 09:55

主要是我公司1月份已经缴纳电费,银行存款减少,但是发票开的新公司

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齐红老师 解答 2025-02-03 09:55

还没合并还是只能开发票给原来的公司。

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快账用户6783 追问 2025-02-03 09:56

电业局已经过户了,只能开新公司

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快账用户6783 追问 2025-02-03 09:57

主要是钱已经付了,怎么处理

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齐红老师 解答 2025-02-03 10:00

这个就麻烦了,本身就应该作为原公司清算的费用,开发票给新公司,没法税前扣了。咨询一下税局看是否能通融?

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快账用户6783 追问 2025-02-03 10:01

1月份进项多,销项少,倒是不扣除也交不着税款,就是这个账务该怎么处理

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齐红老师 解答 2025-02-03 10:03

那么直接计入成本费用,凭那个发票的复印件,做纳税调增

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快账用户6783 追问 2025-02-03 10:05

不是一个公司可以吗?

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快账用户6783 追问 2025-02-03 10:05

可以作为代付的电费,对着新公司做其他应收款吗

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齐红老师 解答 2025-02-03 10:06

弄个说明,说明一下情况,因为提前办理电表过户了

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快账用户6783 追问 2025-02-03 10:07

倒是有说明,直接全额下费用,不做进项税款了可以吗

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快账用户6783 追问 2025-02-03 10:08

或者直接对着新公司下其他应收款,新公司做费用可以吗

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齐红老师 解答 2025-02-03 10:09

是的,就是那样 处理。因为不是本公司抬头就做纳税调增

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快账用户6783 追问 2025-02-03 10:10

直接对着新公司下其他应收款,新公司做费用可以吗

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齐红老师 解答 2025-02-03 10:12

那个不是新公司的费用,因为那个是老公司以前实际发生的费用。应该在注销前处理

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