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老师好,想请教一下,我公司在2019年之前合并了一个企业,所有责权责务都由我 公司承担,现去催账合并公司欠款,当时是被合并公司开的,账上挂着欠款9500元,现付款方说没有发票,但我们已查到2018年已开给对方发票,请问这种情况要怎么处理

2023-12-19 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-19 11:40

咱现在属于欠发票还是说主要解决什么问题?

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快账用户1209 追问 2023-12-19 11:44

咱现在是去对方公司催款,咱已开出发票了,只是对方说找不到发票为由,不付账款

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快账用户1209 追问 2023-12-19 11:45

老师,主要此事比较复杂,如果前1年开我还可以红冲,可因是2019年合并来的企业开的发票,红冲都不知如何冲了。

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齐红老师 解答 2023-12-19 11:45

你好  可以再给一个发票复印件就行  最终还是双方协商处理 

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快账用户1209 追问 2023-12-19 11:46

况且以前是小规模公司,现在都是一般纳税人了。(被合并公司开的发票在凭证上,我也拍给对方,可对方说这样不行)

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齐红老师 解答 2023-12-19 11:50

你好  这样只能 是协商  

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快账用户1209 追问 2023-12-19 12:02

老师,是的。我自己也觉得这么处理,把原来发票复印盖上公章及发票专用章,而后附上合并时资料及证明。

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快账用户1209 追问 2023-12-19 12:03

不管财税怎么查,对双方都安全。(对方承认此项目,并有合同,只是乡村没上账而以,只要证明充分,应该可行吧。

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齐红老师 解答 2023-12-19 12:26

对呀,就是这样的。最终你们双方协商一致,那这个业务就处理好了。

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咱现在属于欠发票还是说主要解决什么问题?
2023-12-19
同学,你好 发票拿回来作废或者红字,用本公司名字重新开具
2020-11-11
同学你好 需要有发票才可以的,不然只能调增
2020-09-16
你收钱可以,但是不能开票,开票要你的被挂靠方来开的哦
2020-09-01
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-09-01
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