你好,那你去年的账务处理怎么做的?
如5月签租房合同的时候,,6月银行付房东租金时,7月收到上半年房租发票时,会计分录各入哪个科目
今年3月缴纳2021年6月至2022年6月房租 付款时应该怎么做分录 收到发票时怎么做
这上个月付了去年6月到今年6月的房租,租金18万。房租发票这个月得。会计分录怎么做?
6月份计提房租,7月份支付6月份房租未开票,9月份开6月份房租发票,这几个怎么做分录
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
去年没做,因为去年房租没谈下来,也不懂租金是多少,所以没计提
借以前年度损益调整,贷银行存款,这个是六到12月份儿的。 汇算、清缴、纳税调减
今年的借预付账款,贷银行存款,分摊一到三月份的。在这个月。借管理费用 贷预付账款。
借:以前年度损益调整 6-12月 管理费用1-3月 预付账款4-6月 贷:银行存款 是这样理解吗?
可以的,可以这么理解的。
老师,我们小企业,总以前年度损益调整科目合适吗?
用利润分配未分配利润来做。