去税务局申报的 带着纸质的申报表 公章 身份证
今年5月份我红冲了去年12月的一张发票,做的账务处理是图片上面那个。重开的是下面的那张,去年是小规模,现在是一般纳税人,现在开出的是13%的票,导致主营业务收入为负的了,今年还没有发生销售,这个季度的所得税怎么报?
老师,今年开了一张销项负数发票,我做的凭证是这个,去年的发票,跨年了。不管是否跨年,都是在红冲的当月冲减销售收入。这样是对的吗
去年开出去的发票,今年这张发票红冲,那这张负数发票冲减今年收入,但是今年还没收入,申报表出现负数不允许的怎么办
#提问#今年一月开的红冲去年3月开具的发票,还可以把今年红冲的数据加入去年3月增值税申报表更正申报吗?还是今年一月开具的红冲发票必须报在今年1月增值税开票里面??
去年的一张收入冲红发票冲未入账,今年调账是,分录怎么写不影响今年的收入