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老师,请问我这样的会计分录怎么处理? 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了(累计金额为100万),到这个月比如应分的利润总额为230万,但是目前未分配利润科目下的余额只有50万,该怎么处理这个分录呢?将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢?

2023-03-19 05:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-19 05:44

您好,前面会计做账的时候怎么做的呢

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快账用户2734 追问 2023-03-19 09:48

她把每个月的分红款都做到管理费用里面去了

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齐红老师 解答 2023-03-19 09:48

那就把之前的会计分录冲销再按照分红做账

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快账用户2734 追问 2023-03-19 09:50

冲销分录怎么做呢?一年多了都是这样做的,我要每个月都反记账吗?

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齐红老师 解答 2023-03-19 09:53

对,如果能返记账的话,最好还是返回修改。

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快账用户2734 追问 2023-03-19 09:54

能不能做一笔调整呢?太多个月了呀?冲销分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-03-19 09:59

可以,分红的时候借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整(管理费用) 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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您好,前面会计做账的时候怎么做的呢
2023-03-19
这两万元就放在未分配利润里面,股东有发票报销,是冲作为费用处理
2021-03-04
你好,那当时做错的分录怎么做的?
2023-03-19
你要查出报表的管理费用比账面多出的原因,才能调账的
2021-04-13
对的呀,如果说跨年的话,你直接冲减未分配利润就可以了,冲减之后,这两个报表的这个勾稽关系就会有一个差额,这个是正常的。
2021-02-22
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