您好,cif价格下的运费和保费报关单与实际开进的发票金额不一致,这种情况下会影响企业办理退税的减去报关单上的,要和报关单上的一致,分录稍后
老师,我想请问一下,我们是制造业出口单位,目前有笔合同,CIF价格1000美金,海运费200美金,FOB价格800美金,这个分录我应该怎么做?你把美金看成人民币帮我写一下分录吧,谢谢!我目前是开票 借方:应收--XX单位 1000 贷方:主营业务收入--1000 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200 我朋友的分录借方:应收--XX单位 800 贷方:主营业务收入--800 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200
老师,你好 CIF价下报关运费与实际支付运费不一致 收客户物流费100美金,实际支付物流只需90美金,请问这10美金应该怎么进行账务处理?要不要视同内销缴纳增值税?
老师请教一下 报关单是cif价格 其中保费80和海运费100实际发生保费60海运费0这个应该怎么做账务处理,分录应该怎么写?
请问老师,出口方式以CIF为准,如果实际产生的国际运费低于代收代付的客户给的运费,这个多出的部分怎么账务处理,另外实际报关单上的生成的运保费若低于代收代付的客户运费,该如何进行账务处理,谢谢!
老师,CIF价的保费和运费做账,借:应收账款贷:主营业务收入-外销,其他应付款-运费,保费,运费保费的明细科目是什么,这个款项应该是付给谁的?在报关单上能看到吗?是不是左下角的货代公司?能回来发票吗?
老师,残保金的缴费基数是什么
电子飞机票,抵扣的进项税是计入计算抵扣进项税科目还是进项税科目
老师,我们有个员工,原来为了少交个税,第一季度每个月部分绩效作为奖金计提等年底一次性发放,现在她又不想预留,想要在4月份补发掉,那我到时候申报时是作为工资申报吗?
公积金交费基数有没有规定要和工资收入,或者报社保的基数相符啊?我可以给老板多交点吗?想着这样可以合理的多从账户上出来点钱,还能避个税
4万的装修费可以一次性税前扣除吗?
老师,欠供应商的款,法院判了我们要支付。但现在供应商打折,说不开发票。我们是怎样支付合理?公对对方法人私账?还是私对私?
老师麻烦你帮我看看图片解答一下 谢谢
老师我们电子税务局突然成纳税风险人了,让我们提供资料(比如进项销项发票流水单什么的)然后问说不知道原因,说是局里锁的
郭老师,24年把固定资产入成原材料了,现在怎么改
老师,异地预缴增值税,所得税了。怎么做会计分录?
现在主营业务收入是按照报关单金额减关单上报海运费和保险费 开的发票 但做财务处理时 保险费和海运费实际发生费用小于申报时的金额
您好,为了方便退税我觉得还是按报关单,差额做销售费用(这是我的想法)比如CIF是1000元 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入—出口业务收入 1000 支付运保费:借:其他应付款—运保费180 销售费用-120 贷:银行存款 60 国外运费、国外保险费冲减收入:借:主营业务收入—出口业务收入180 贷:其他应付款—运保费180
支付运保费:借:其他应付款—运保费180 销售费用-120 贷:银行存款 60 销售费用借负120对吗?
您好,为了把这个凭证做平,我们实际工作中也有冲减费用的时候,比如收到返还的个税手续费也冲的
谢谢老师指点!
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~