你好,可以的, 没问题
老师,简易征收。我们机构所在地在江苏,项目所在地在上海。我们已经在网上申报了外经证,现在接下去要怎么操作呢?在外预缴的流程是什么呢?
外经证 预交增值税 说的月未超过15万季度未超过45万可以在机构所在地正常申报 就可以了 意思是我直接像以前报税那样报就可以了吗 还是说要去填什么东西 开的票是发票
老师,开了外经证可以直接在机构所在地地电子税务局点报验吗?
老师,简易计税外地预交忘记扣除分包就预交税款了,在机构所在地也按时申报了,请问老师我这是多交税款了吗?
外省的外经证开票了忘记在外地申报了,而是直接只在机构所在地申报抵扣的,现在申报在这个月可以吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
同学您好,经异地预交的
就是申报在这个月,外地预缴税费就可以了吗?
同学您好,你好,可以的, 没问题